單項選擇題下列各項中,內(nèi)部審計機構(gòu)不需要向董事會或者最高管 理層報請批準的事項是()

A.內(nèi)部審計章程
B.人力資源計劃
C.項目審計方案
D.財務(wù)預算


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項選擇題內(nèi)部審計人員完成必要的舞弊檢查程序后,應(yīng)當考慮舞 弊行為的嚴重程度,并出具相應(yīng)的審計報告。對舞弊行為程 度的考慮一般包括()

A.性質(zhì)和特征兩方面
B.性質(zhì)和金額兩方面
C.涉及人員和金額兩方面
D.性質(zhì)和涉及人員兩方面

4.單項選擇題在舞弊檢查過程中,除以下哪種情況外,內(nèi)部審計人員 應(yīng)當及時向組織適當管理層報告()

A.可以合理確信舞弊已經(jīng)發(fā)生,并需要深入調(diào)查。
B.發(fā)現(xiàn)了可疑線索但不能確認是舞弊。
C.舞弊行為已經(jīng)導致對外披露的財務(wù)報表嚴重失實。
D.發(fā)現(xiàn)犯罪線索,并獲得了應(yīng)當移送司法機關(guān)處理的證據(jù)。

5.單項選擇題內(nèi)部審計人員在審查和評價業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風險 管理時,對舞弊發(fā)生可能性進行評估時不需要評估()

A.控制意識和態(tài)度的科學性
B.員工行為規(guī)范的合理性和有效性
C.信息系統(tǒng)運行的有效性
D.審計目標的可行性