A.可以報告未經(jīng)證實但絕對可以吸引管理層眼球的信息
B.應(yīng)該將審計建議留給最終審計報告
C.不需要立即報告重要發(fā)現(xiàn),而是等到審計業(yè)務(wù)結(jié)束時再報告
D.中期報告的應(yīng)用不可以減少對最終報告的需求
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A.將審計報告的復(fù)印件分發(fā)給管理人員
B.以口頭方式向管理層傳達審計報告的相關(guān)內(nèi)容
C.應(yīng)用幻燈片來支持圍繞主題觀點開展的討論
D.在會議上為管理層閱讀審計報告
A.銷售部門經(jīng)理
B.財務(wù)主管
C.總經(jīng)理
D.審計委員會委員
在確定審計業(yè)務(wù)的人員配備要求時應(yīng)該考慮以下哪項內(nèi)容()
Ⅰ、內(nèi)部審計部門的時間約束
Ⅱ、被審計領(lǐng)域的性質(zhì)和復(fù)雜性
Ⅲ、對被審計領(lǐng)域的上一次審計距離現(xiàn)在有多長時間
Ⅳ、審計師對審計該領(lǐng)域的偏好程度
Ⅴ、對被審計業(yè)務(wù)開展初步風(fēng)險評價的結(jié)果
A.只有Ⅰ和Ⅳ是對的
B.只有Ⅰ,Ⅱ和Ⅴ是對的
C.只有Ⅱ,Ⅲ和Ⅴ是對的
D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ和Ⅴ都對
以下哪項是關(guān)于監(jiān)督活動的真實陳述()
Ⅰ、特定活動受標準限制
Ⅱ、監(jiān)督程度取決于內(nèi)部審計人員的能力
Ⅲ、監(jiān)督程度取決于活動的復(fù)雜性
Ⅳ、審計人員主要負責(zé)監(jiān)督
A.只有I
B.I和III
C.I和IV
D.I、II和III
A.將該發(fā)現(xiàn)納入審計業(yè)務(wù)目標
B.向高級管理層報告
C.不關(guān)于此風(fēng)險,因為它不在所列的清單范圍內(nèi)
D.在下次的專項采購模塊審計中關(guān)注此問題
最新試題
內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()
為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()
某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動
以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制
在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()
現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門
某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>
在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()
如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責(zé)任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致