單項選擇題下列哪項控制程序,在發(fā)現(xiàn)保險公司處理來自醫(yī)院的電子住院理賠業(yè)務中存在的舞弊最為有效()

A.應用綜合測試設施,對理賠金額的準確性進行測試
B.開發(fā)監(jiān)控程序,確認各類投保人的異常理賠要求或異常理賠數(shù)量,供理賠部門調(diào)查使用
C.應用一般通用審計軟件,核實理賠人員和投保人員的身份信息是否一致
D.開展舞弊調(diào)查,對所有的理賠業(yè)務進行跟蹤


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5.單項選擇題以下哪項內(nèi)容對COSO企業(yè)風險管理框架的基本假設進行最佳描述()

A.管理層應該在評價風險之前設定目標
B.每個企業(yè)的存在都是為了給其股東帶來價值
C.政策的制定是為了確保風險得到有效應對
D.企業(yè)風險管理可以最大程度地降低意外事件的影響和發(fā)生的可能性

最新試題

某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術知識,則該內(nèi)部審計員可以()

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在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

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在對應用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

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在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

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以下哪項陳述精確描述了混合審查()

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審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()

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根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負責實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

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由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務提供商的服務以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

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以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()

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