單項(xiàng)選擇題為了提高采購(gòu)效率,公司政策規(guī)定,不超過(guò)2000元的采購(gòu)付款,可以由采購(gòu)人員直接審批,不必再通過(guò)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。為了查明是否存在采購(gòu)人員向虛構(gòu)的公司付款的行為,內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)采取下列哪種措施()

A.應(yīng)用審計(jì)軟件,對(duì)付款超過(guò)2000元的付款審批程序進(jìn)行審查
B.對(duì)所有的付款業(yè)務(wù)進(jìn)行審查
C.應(yīng)用審計(jì)軟件,對(duì)向新的供應(yīng)商付款的業(yè)務(wù)進(jìn)行審查,審查是否有采購(gòu)商品的入庫(kù)記錄或接受勞務(wù)的記錄
D.對(duì)2000元以下付款的清單進(jìn)行檢查確定是否經(jīng)過(guò)審批


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1.單項(xiàng)選擇題審計(jì)委員懷疑總經(jīng)理可能存在舞弊,貪污了大量的捐款,因?yàn)樵摻M織收到的捐款金額在最近5年一直固定不變,總經(jīng)理有可能對(duì)收到的捐款進(jìn)行了轉(zhuǎn)移。下列哪項(xiàng)審計(jì)程序?qū)z測(cè)總經(jīng)理是否存在舞弊是最有效的()

A.審查最近5年捐贈(zèng)者的捐贈(zèng)記錄,并與各分支機(jī)構(gòu)確認(rèn)的捐款總額核對(duì)
B.組織收到的捐款金額與統(tǒng)一地區(qū)的其他組織進(jìn)行比較
C.審查收到捐款的銀行存款進(jìn)賬單
D.對(duì)組織的員工開(kāi)展調(diào)查

3.單項(xiàng)選擇題在對(duì)一家零售組織的審計(jì)中,一位內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)一次舞弊行為。倉(cāng)庫(kù)主管和采購(gòu)經(jīng)理將價(jià)值大約50萬(wàn)美元的貨物轉(zhuǎn)入了自己的倉(cāng)庫(kù)。然后將這些貨物賣給了第三方,之前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這次舞弊行為是因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)主管更新了永續(xù)存貨記錄,然后將驗(yàn)收單交給應(yīng)付賬款部門進(jìn)行處理。以下哪項(xiàng)程序最有可能發(fā)現(xiàn)丟失的物資以及這次舞弊行為()

A.隨機(jī)抽取驗(yàn)收單并追蹤至永續(xù)存貨記錄。記錄差別并根據(jù)產(chǎn)品類型進(jìn)行調(diào)查
B.隨機(jī)抽取采購(gòu)單并追蹤至驗(yàn)收單及應(yīng)付賬款部門的記錄
C.進(jìn)行年度實(shí)際庫(kù)存盤點(diǎn),使其數(shù)量與永續(xù)存貨記錄相一致,記錄模式差異進(jìn)行調(diào)查
D.隨機(jī)抽取銷售發(fā)票,追蹤至永續(xù)存貨記錄以查看應(yīng)有的存貨是否存在,調(diào)查任何差異

4.單項(xiàng)選擇題組織董事會(huì)已聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì),在評(píng)估會(huì)計(jì)事務(wù)所與內(nèi)部審計(jì)的關(guān)系時(shí),首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)()

A.屏蔽會(huì)計(jì)事務(wù)所請(qǐng)求內(nèi)部審計(jì)的幫助的要求,以保持機(jī)密性
B.與外部審計(jì)師審查獲取的相關(guān)記錄文件,人員以及物理性質(zhì)
C.尋找內(nèi)部審計(jì)人員的參與方式,減少外部審計(jì)費(fèi)用
D.要求審查工作底稿

最新試題

作為年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一部分,國(guó)家培訓(xùn)公司的首席審計(jì)執(zhí)行官與董事會(huì)主席和幾個(gè)高層管理人員見(jiàn)面以了解他們對(duì)近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的觀點(diǎn)。在準(zhǔn)備會(huì)面的時(shí)候,首席審計(jì)執(zhí)行官會(huì)發(fā)現(xiàn)哪項(xiàng)行動(dòng)有用()

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根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)于會(huì)計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()

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現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計(jì)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計(jì)工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計(jì)工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計(jì)的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中參加過(guò)該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計(jì)領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計(jì)工作人員。雖然乙在將要審計(jì)的信息系統(tǒng)部門中擁有個(gè)人聲譽(yù),但他任職于組織的另一個(gè)部門

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某公司的在長(zhǎng)久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計(jì)部門將()

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根據(jù)《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能由內(nèi)部審計(jì)師開(kāi)展()

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由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請(qǐng)求,內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的資源不足以執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃包含的所有承諾。首席審計(jì)執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)措施()

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應(yīng)該認(rèn)識(shí)到營(yíng)銷內(nèi)部審計(jì)最重要的宣傳活動(dòng)應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計(jì)師與客戶的所有交往中,每名審計(jì)師應(yīng)在心中牢記宣傳審計(jì)活動(dòng),以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊(cè)的特點(diǎn)()

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為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門采取以下哪種行動(dòng)最為有效()Ⅰ.對(duì)企業(yè)內(nèi)部可能滋長(zhǎng)不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對(duì)員工、供應(yīng)商和客戶開(kāi)展道德調(diào)查Ⅲ.評(píng)價(jià)員工對(duì)企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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某審計(jì)師在對(duì)鋼鐵企業(yè)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計(jì)范圍不包括環(huán)境問(wèn)題。對(duì)此內(nèi)部審計(jì)師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

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