單項選擇題在對銀行的投資和貸款活動進(jìn)行審計時,以下哪項程序應(yīng)作為初步調(diào)查的一部分?()

A.審查自上次內(nèi)部審計以來由政府和外部審計師實施審計的報告。
B.與管理當(dāng)局會談,確認(rèn)有關(guān)投資和貸款活動政策的變化。
C.審查董事會會議記錄確認(rèn)影響投資和貸款活動政策的變動。
D.以上全對。


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1.單項選擇題分部經(jīng)理認(rèn)為近期毛利的增長是由于生產(chǎn)經(jīng)營效率的提高,以下哪項審計程序與這一結(jié)論最為相關(guān)?()

A.對存貨進(jìn)行實物盤點。
B.抽取產(chǎn)品樣本,將當(dāng)年單位成本與上一年的相比較,測試成本組成,并分析標(biāo)準(zhǔn)成本差異。
C.對設(shè)備進(jìn)行盤點以確定是否有重大變化。
D.抽取產(chǎn)成品存貨樣本,將原材料成本追查至購人價格,以便確定原材料成本記錄的準(zhǔn)確性。

2.單項選擇題當(dāng)內(nèi)部審計師要確認(rèn)庫存存貨確實存在時,下列哪種類型的測試最有說服力?()

A.檢查支持進(jìn)出倉庫存貨記錄的運輸記錄
B.獲取管理者的書面聲明
C.實地觀察倉庫里的存貨
D.檢查被審計單位記錄里的倉庫收據(jù)

3.單項選擇題如果年度審計計劃不允許展開對公司有影響的重要法規(guī)進(jìn)行足夠的合規(guī)性測試,內(nèi)部審計部門應(yīng):()

A.確保董事會和高級管理層已知道這個限制。
B.在審計計劃里附一個備忘錄,列明審計覆蓋面缺少的理由。
C.標(biāo)明本年沒有包含的法規(guī)將在下年進(jìn)行審查。
D.縮小經(jīng)營和財務(wù)審計的范圍,以騰出額外的審計時間去進(jìn)行遵循性審計。

4.單項選擇題以下哪項制訂業(yè)務(wù)工作方案的標(biāo)準(zhǔn)通常不一定要考慮?()

A.對業(yè)務(wù)客戶的經(jīng)營目標(biāo)的評價的描述與業(yè)務(wù)客戶達(dá)成一致意見。
B.具體到所要測試的控制。
C.具體到所要開展的程序。
D.具體到審計程序中用到的方法。

5.單項選擇題內(nèi)部審計適當(dāng)?shù)慕M織角色應(yīng)當(dāng)是:()

A.協(xié)助外部審計人員以降低外部審計費用。
B.實施調(diào)查研究以協(xié)助組織達(dá)到更有效率的運行,
C.履行董事會中審計委員會的調(diào)查職能。
D.履行評價職能,對組織的各項活動提供審查與評估服務(wù)。

6.單項選擇題內(nèi)部審計師應(yīng)采用以下哪種分析性復(fù)核程序來確定當(dāng)年投資收益的變動是由于投資戰(zhàn)略的改變、投資組合的變動還是其他原因?()

A.對過去5年投資收益的變動進(jìn)行簡單線性回歸分析以確定變動的性質(zhì)
B.對各月投資組合的變動進(jìn)行比率分析
C.對過去5年中投資收益與總資產(chǎn)的比率,以及投資收益與投資總額的比率進(jìn)行趨勢分析
D.使用與投資組合性質(zhì)和市場條件相關(guān)的獨立變量進(jìn)行多元回歸分析

7.單項選擇題首席審計執(zhí)行官對制定內(nèi)部審計活動的人力資源發(fā)展方案負(fù)有責(zé)任。這個方案應(yīng)包括:()

A.持續(xù)的教育機會和業(yè)績評價。
B.咨詢建議和既定的事業(yè)通道。
C.既定的培訓(xùn)計劃和章程。
D.職位說明書和競爭性的薪水增加計劃。

8.單項選擇題對內(nèi)部審計活動開展外部評估時,以下哪項要素最不應(yīng)該成為外部評估小組成員在檢查活動中所考慮的?()

A.接觸并經(jīng)常與董事會、審計委員會或高級管理層溝通
B.對于填補內(nèi)部審計部門的員工空缺職位,有必要考慮招聘需求中有關(guān)教育與工作經(jīng)驗的標(biāo)準(zhǔn)
C.內(nèi)部審計師承擔(dān)組織經(jīng)營職責(zé)的程度
D.檢查內(nèi)容應(yīng)包括內(nèi)部審計目標(biāo)的范圍和深度

9.單項選擇題以下各項環(huán)境控制風(fēng)險中,更可能是在獨立微機環(huán)境下而不是主機環(huán)境下產(chǎn)生的是:()

A.由于使用購入的盜版軟件而侵犯版權(quán)。
B.未經(jīng)授權(quán)訪問數(shù)據(jù)。
C.由于不充分的數(shù)據(jù)保存政策而導(dǎo)致可利用數(shù)據(jù)的缺乏。
D.以上三項都是。

最新試題

根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

題型:單項選擇題

如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

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題型:單項選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計團隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

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