單項(xiàng)選擇題《關(guān)于開展員工不良行為集中舉報(bào)排查的通知》(鄂農(nóng)信辦字[2013]69號(hào))規(guī)定,基層行社主要負(fù)責(zé)人由()負(fù)責(zé)排查。

A.行社董(理)事長(zhǎng)
B.行社行長(zhǎng)(主任)
C.行社監(jiān)事長(zhǎng)
D.行社業(yè)務(wù)條線分管領(lǐng)導(dǎo)人員


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1.單項(xiàng)選擇題《銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置三項(xiàng)制度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2010]111號(hào))規(guī)定,案件涉及金額以()為準(zhǔn)。

A.發(fā)案后涉及風(fēng)險(xiǎn)資金
B.立案時(shí)公安、司法機(jī)關(guān)確認(rèn)的金額
C.結(jié)案時(shí)實(shí)際損失金額
D.法院判決后確認(rèn)的金額

3.單項(xiàng)選擇題營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)考評(píng)中,“一票否決”的情形不包括()。

A.綜合經(jīng)營目標(biāo)排名后三位的
B.發(fā)生人財(cái)物安全責(zé)任事故或經(jīng)濟(jì)案件的
C.受到監(jiān)管部門風(fēng)險(xiǎn)提示的
D.因自身問題遭到媒體曝光或造成不良社會(huì)影響的

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于合規(guī)部門與審計(jì)監(jiān)察部門關(guān)系表述不正確的是()

A.審計(jì)部門應(yīng)配合合規(guī)管理部門對(duì)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)運(yùn)行情況定期開展現(xiàn)場(chǎng)檢查。
B.審計(jì)部門對(duì)合規(guī)管理部門盡職程度的有效性、公正性和客觀性定期審計(jì)。
C.合規(guī)管理部門應(yīng)為審計(jì)部門提供審計(jì)方向,審計(jì)部門將審計(jì)、檢查發(fā)現(xiàn)的合規(guī)性問題抄送合規(guī)管理部門。
D.合規(guī)管理部門檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題后,應(yīng)將認(rèn)定材料提交監(jiān)察部門,監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)人員處理。

最新試題

在辦理票據(jù)掛失業(yè)務(wù)中,可由代理人提供存款人和本人身份證件辦理掛失手續(xù)。

題型:判斷題

信貸員可以利用為企業(yè)辦理貸款的機(jī)會(huì),要求企業(yè)為妻子安排工作。

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缺少人員的情況下,會(huì)計(jì)主管可以直接操作柜面業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

柜員交接應(yīng)堅(jiān)持的“四到”是指“人到、賬到、款到、重要空白憑證到。

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嚴(yán)禁將印鑒卡帶出營業(yè)場(chǎng)所,嚴(yán)禁將印鑒卡外借給非營業(yè)人員使用。營業(yè)終了,要將印鑒卡裝箱上鎖隨現(xiàn)金尾箱入庫保管。

題型:判斷題

會(huì)計(jì)主管經(jīng)手的會(huì)計(jì)事項(xiàng)只能是內(nèi)部賬戶的賬務(wù)處理,并且必須經(jīng)過行長(zhǎng)審核簽字。

題型:判斷題

柜員或現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督員因出差、請(qǐng)假等需離崗時(shí),現(xiàn)金鈔箱和憑證箱必須進(jìn)行交接,其交接必須在同類型的柜員間進(jìn)行,交接雙方當(dāng)面點(diǎn)清所有實(shí)物,并在“會(huì)計(jì)人員工作交接登記簿”中登記,經(jīng)主管會(huì)計(jì)確認(rèn)無誤后方可對(duì)外營業(yè)。

題型:判斷題

自助設(shè)備鈔箱管理中,管理員工作調(diào)動(dòng)時(shí),應(yīng)及時(shí)更換密碼。密碼必須不定期更換,每月至少更換一次。

題型:判斷題

自助設(shè)備裝填現(xiàn)鈔前應(yīng)進(jìn)行軋賬處理。裝鈔完畢對(duì)外營業(yè)前,管理員必須進(jìn)行實(shí)地測(cè)試,檢查錢箱位置放置是否錯(cuò)位及吐鈔面額是否正確,測(cè)試無誤后方可投入使用。

題型:判斷題

柜員受理業(yè)務(wù)必須以原始憑證為依據(jù),認(rèn)真審核原始憑證的真實(shí)性、合規(guī)性、合法性,無誤后選擇正確交易錄入。

題型:判斷題