單項選擇題《興業(yè)銀行內(nèi)控檢查管理辦法》中“由一個或多個控制缺陷的組合,其嚴重程度和經(jīng)濟后果低于重大缺陷,但仍有可能導致興業(yè)銀行偏離控制目標”的缺陷稱為()

A.一般缺陷
B.普通缺陷
C.重要缺陷
D.特大缺陷


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1.單項選擇題興業(yè)銀行內(nèi)部控制評估工作不包括()

A.確定內(nèi)控評價范圍
B.對控制環(huán)節(jié)進行設(shè)計、檢查和監(jiān)督
C.對控制環(huán)節(jié)進行記錄、測試和評價
D.缺陷及整改

3.單項選擇題為具備使用標準法或高級計量法的資格,銀行不需向監(jiān)管部門證明其符合以下規(guī)定()

A.銀行的董事會和高級管理層恰當而積極地參與了操作風險管理框架的指導和督促
B.銀行擁有一個概念健全、實施完整的風險管理體系
C.在主要業(yè)務(wù)條線上采用該方法有充足的資源支持,包括內(nèi)部控制和審計領(lǐng)域
D.銀行業(yè)務(wù)量發(fā)展迅速,利潤豐厚

最新試題

內(nèi)部控制室商業(yè)銀行()參與的,通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、流程和方法,實現(xiàn)控制目標的動態(tài)過程和機制。

題型:多項選擇題

興業(yè)銀行內(nèi)控評價工作由()及審計部獨立評價三部分構(gòu)成。

題型:多項選擇題

內(nèi)部控制評估體系建設(shè)項目旨在滿足《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求,其基本任務(wù)包括()

題型:多項選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》,內(nèi)部控制應當包括的五要素有:內(nèi)部控制環(huán)境()監(jiān)督評價與糾正。

題型:多項選擇題

財務(wù)報告缺陷是指不能合理保證財務(wù)報告可靠性的內(nèi)部控制設(shè)計和運行缺陷。

題型:判斷題

興業(yè)銀行重大關(guān)聯(lián)交易額度按照()的方式進行管理。

題型:多項選擇題

下列哪些是“飛單”行為可能造成的危害()

題型:多項選擇題

總行內(nèi)部控制委員會常設(shè)成員有()

題型:多項選擇題

控制測試是指評價人員通過選取一定數(shù)量的樣本,對存在的關(guān)鍵控制進行測試,驗證實際業(yè)務(wù)操作是否按照制度設(shè)計的控制要求執(zhí)行,以判斷被評價機構(gòu)控制運行的有效性。

題型:判斷題

內(nèi)控評估的主要方法有()。

題型:多項選擇題