A.5%
B.1%
C.7%
D.10%
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A.內(nèi)部環(huán)境
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.控制活動(dòng)
D.內(nèi)部監(jiān)督
A.制度缺陷、運(yùn)行缺陷
B.設(shè)計(jì)缺陷、運(yùn)行缺陷
C.運(yùn)行缺陷、執(zhí)行缺陷
D.設(shè)計(jì)缺陷、執(zhí)行缺陷
A.制度缺陷
B.設(shè)計(jì)缺陷
C.運(yùn)行缺陷
D.執(zhí)行缺陷
A.穿透測(cè)試
B.穿行測(cè)試
C.控制測(cè)試
D.操控測(cè)試
A.一般缺陷
B.普通缺陷
C.重要缺陷
D.特大缺陷
最新試題
下列哪些是“飛單”行為可能造成的危害()
下列哪個(gè)屬于反洗錢行為的上游犯罪活動(dòng)()
分行開展某次檢查發(fā)現(xiàn)以下問題,哪些是屬于運(yùn)行缺陷()
興業(yè)銀行內(nèi)部控制有效性分為()特別關(guān)注、無效。
內(nèi)控缺陷按照影響內(nèi)控目標(biāo)的具體表現(xiàn)形式可分為()
以下關(guān)于內(nèi)控檢查計(jì)劃備案的描述,正確的是()
以下哪些屬于違規(guī)可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)()
內(nèi)部控制室商業(yè)銀行()參與的,通過制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、流程和方法,實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。
財(cái)務(wù)報(bào)告缺陷是指不能合理保證財(cái)務(wù)報(bào)告可靠性的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行缺陷。
法律與合規(guī)部門作為興業(yè)銀行內(nèi)控管理職能部門,負(fù)責(zé)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作的牽頭組織實(shí)施,具體職責(zé)包括()