判斷題保險機構應在董事會下設立審計委員會。審計委員會成員由不少于3名不在管理層任職的董事組成。

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1.多項選擇題中國保監(jiān)會及其派出機構依法對保險機構內部審計工作情況實施哪幾類()指導、檢查和評價。

A.實行內部審計集中化管理的保險機構,由中國保監(jiān)會統(tǒng)一指導、檢查
B.實行內部審計垂直化管理的保險機構,由中國保監(jiān)會協(xié)同派出機構實施對口指導、檢查
C.實行內部審計集中化管理的保險機構,由中國保監(jiān)會協(xié)同派出機構實施對口指導、檢查
D.中國保監(jiān)會根據(jù)保險機構內部審計工作規(guī)范,組織開展對保險機構內部審計工作的評價

2.多項選擇題內部審計部門應在實施必要的審計程序后,及時出具審計報告。審計報告應當符合以下哪些要求:()。

A.客觀、完整、清晰、簡潔,具有建設性并體現(xiàn)重要性原則
B.包括審計概況、審計范圍、審計內容、審計方法、審計依據(jù)、審計發(fā)現(xiàn)、審計結論、審計意見或審計建議
C.不得有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏
D.被審計對象的反饋意見作為附件

3.多項選擇題保險機構內部審計部門履行的職責,包括但不限于以下哪些職責:()。

A.擬定保險機構內部審計制度
B.編制年度內部審計計劃、內部審計預算和人力資源計劃
C.實施年度內部審計計劃,跟蹤整改情況,開展后續(xù)審計
D.法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和保險機構確定的其他內部審計職責

4.多項選擇題內部審計部門和內部審計人員應嚴格按照哪些()規(guī)范的審計流程和審計方法實施審計。

A.根據(jù)年度內審計劃,編制項目審計方案,做好審計項目實施前的準備工作
B.依照公司制度,在實施審計前一定時間向被審計單位或者被審計人員下發(fā)審計通知書。特殊情況下,審計通知書可以在實施審計時送達
C.按照項目審計方案,運用審核、觀察、監(jiān)盤、訪談、調查、函證、計算和分析程序等方法,獲取相關、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結論。實施內部審計的人員不得少于2人
D.按照審計質量控制制度和程序,及時編制、復核、報送審計報告

5.多項選擇題內部審計部門和內部審計人員履行職責時享有下列哪些權限:()。

A.實時查閱與被審計對象經營活動有關的文件、資料等,包括電子數(shù)據(jù)
B.參加或者列席保險機構經營管理的重要會議,參加相關業(yè)務培訓
C.有權進行現(xiàn)場實物勘查,或者就與審計事項有關的問題對有關機構和個人進行調查、質詢和取證
D.對可能被轉移、隱匿、篡改、毀棄的相關資料、資產,有權采取相應的保全措施
E.對內部審計發(fā)現(xiàn)的違反法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或者內部管理制度的行為予以制止,對相關機構和人員提出責任追究或者處罰建議
F.向董事會或者管理層提出改進管理、提高效益的意見或建議

最新試題

審計責任人由董事長或審計委員會提名,報董事會聘任,審計責任人不得同時兼任保險機構財務或者業(yè)務工作的領導職務。

題型:判斷題

保險機構()應確保內部審計部門的獨立性及履職所需資源與權限。

題型:單項選擇題

保險機構在考核經濟目標、任免所屬單位負責人之前,應將內部審計結果作為重要依據(jù)。保險機構任命分公司及以上主要負責人之前,應聽取審計責任人的意見。

題型:判斷題

保險機構()可以對內部審計工作進行指導和監(jiān)督。

題型:單項選擇題

實行()管理的各保險機構審計部門人員應實施委派制,各級機構審計部門負責人的聘任、考核和薪酬應由上級機構或者總公司統(tǒng)一管理、逐級考核,被審計對象不應參與內部審計部門和內部審計人員的考核。

題型:單項選擇題

保險機構應建立獨立的內部審計體系,內部審計應集中化管理,鼓勵有條件的保險機構實行內部審計垂直管理,進一步強化內部審計體系的獨立性。

題型:判斷題

規(guī)模較小或實行集中化管理的保險公司省級及以下分支機構,在滿足內部審計工作需要的前提下,可不再設置單獨的審計部門或崗位。

題型:判斷題

實行內部審計集中化管理的保險集團(控股)公司,其控股的保險子公司審計責任人應由()派駐。

題型:單項選擇題

保險機構應在董事會下設立審計委員會。審計委員會成員由不少于3名不在管理層任職的董事組成。

題型:判斷題

被審計對象有下列哪些情形()之一的,保險機構應及時制止,嚴肅處理有關單位和人員,并追究相關人員管理責任和間接責任。

題型:多項選擇題