單項(xiàng)選擇題審計(jì)師在審計(jì)客戶(hù)用以檢查其銀行賬戶(hù)狀況的一種基于網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用程序。在此期間,審計(jì)師確保以下哪項(xiàng)內(nèi)容意義最為重大?()

A.確保只有獲得授權(quán)的用戶(hù)才能訪問(wèn)閱讀應(yīng)用程序日志。
B.確保賬戶(hù)余額信息在數(shù)據(jù)庫(kù)得到加密。
C.確保應(yīng)用程序籍以運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器放置在安全可靠的場(chǎng)所。
D.諸如賬戶(hù)號(hào)碼等敏感數(shù)據(jù)均通過(guò)加密通信方式進(jìn)行提交。


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于一家在全國(guó)范圍內(nèi)提供抵押貸款服務(wù)的公司而言,其應(yīng)急計(jì)劃的最關(guān)鍵內(nèi)容是必須規(guī)定()

A.在收回抵押貸款期間對(duì)舞弊或?yàn)E用職權(quán)情況進(jìn)行監(jiān)控
B.持續(xù)提供抵押貸款服務(wù)
C.信息資產(chǎn)的安全和控制
D.在收回抵押貸款期間最大程序地減少開(kāi)支

2.單項(xiàng)選擇題審計(jì)委員會(huì)已要求首席審計(jì)執(zhí)行官協(xié)助選擇新的審計(jì)事務(wù)所。對(duì)此,首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該()

A.首席審計(jì)執(zhí)行官根據(jù)工作需要自行選擇審計(jì)事務(wù)所
B.首席審計(jì)執(zhí)行官開(kāi)發(fā)一整套正式的標(biāo)準(zhǔn),供審計(jì)委員會(huì)在挑選外部審計(jì)時(shí)應(yīng)用
C.首席審計(jì)執(zhí)行官、財(cái)務(wù)總監(jiān)共同選擇事務(wù)所,將其推薦給審計(jì)委員會(huì)審批
D.首席審計(jì)執(zhí)行官拒絕參加該過(guò)程,因?yàn)樵擁?xiàng)工作與內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的工作不相干

3.單項(xiàng)選擇題在計(jì)劃控制自我評(píng)估專(zhuān)題研討會(huì)時(shí),以下哪項(xiàng)任務(wù)將被視為不尋常?()

A.面談以確定要討論的相關(guān)問(wèn)題
B.確定重要利益相關(guān)者有代表出席
C.聘請(qǐng)一位有關(guān)討論主題的外部專(zhuān)家來(lái)仲裁糾紛
D.確保管理人員愿意接受建設(shè)性批評(píng)意見(jiàn)

5.單項(xiàng)選擇題在審計(jì)公司采購(gòu)部門(mén)的業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)時(shí),審計(jì)師的初步調(diào)查表明,大多數(shù)的業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)已使用一段時(shí)間。對(duì)此,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該()

A.測(cè)試業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)中所用數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。
B.開(kāi)展考核,以核實(shí)所應(yīng)用的業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)是有意義的。
C.確定業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)的歷史和使用原因。
D.向有關(guān)方面報(bào)告:現(xiàn)用業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)已過(guò)時(shí),應(yīng)對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)。

最新試題

如果內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問(wèn)題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時(shí)所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項(xiàng)做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問(wèn)題直至問(wèn)題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計(jì)該問(wèn)題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問(wèn)題必須在審計(jì)完成之前報(bào)告給高管或?qū)徲?jì)組Ⅳ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

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要處理項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f(shuō)明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()

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評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)因素相對(duì)重要性的最好的方法是()

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某組織內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的首席審計(jì)執(zhí)行官在沒(méi)有高級(jí)管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃應(yīng)對(duì)范圍限制Ⅱ.實(shí)施審計(jì)計(jì)劃,包括咨詢(xún)審計(jì)Ⅲ.與董事會(huì)會(huì)面,沒(méi)有高級(jí)管理層在場(chǎng)Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計(jì)師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計(jì)師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動(dòng)

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為了提高運(yùn)營(yíng)的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國(guó)12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動(dòng)化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()

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因?yàn)槟撤N原因,內(nèi)部審計(jì)師A接替了內(nèi)部審計(jì)師B的工作繼續(xù)開(kāi)展存貨的審計(jì)工作,為了保證審計(jì)工作的效果和效率,內(nèi)部審計(jì)師A應(yīng)該采取的措施是()

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以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對(duì)了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()

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應(yīng)該認(rèn)識(shí)到營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)部審計(jì)最重要的宣傳活動(dòng)應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計(jì)師與客戶(hù)的所有交往中,每名審計(jì)師應(yīng)在心中牢記宣傳審計(jì)活動(dòng),以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊(cè)的特點(diǎn)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在以下管理層的要求中,哪項(xiàng)在正常審計(jì)范圍內(nèi)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題