單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)獲取的證據(jù),對內(nèi)部控制缺陷進(jìn)行認(rèn)定,并按照其性質(zhì)和影響程度分為重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷,其認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),由()根據(jù)上述要求,結(jié)合本組織具體情況確定。

A.初步內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)
B.最終董事會(huì)
C.初步最高管理層
D.最終董事會(huì)或最高管理層


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1.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部控制缺陷可能是設(shè)計(jì)缺陷,也可能是()

A.管理缺陷
B.技術(shù)缺陷
C.運(yùn)行缺陷
D.控制缺陷

2.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)人員在實(shí)施內(nèi)部控制審計(jì)現(xiàn)場審查之前,可以 要求被審計(jì)單位提交的是最近一次的內(nèi)部控制()

A.自我評估報(bào)告
B.評價(jià)報(bào)告
C.質(zhì)量評估報(bào)告
D.審計(jì)報(bào)告

4.單項(xiàng)選擇題不屬于內(nèi)部環(huán)境要素審計(jì)的內(nèi)容是()

A.組織文化
B.社會(huì)責(zé)任
C.反舞弊機(jī)制
D.人力資源

5.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中,不屬于內(nèi)部控制固有局限性的是()

A.控制的有效性會(huì)受到?jīng)Q策過程中人為判斷的影響。
B.管理人員可能會(huì)濫用職權(quán),凌駕于內(nèi)部控制上。
C.內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與實(shí)施需要考慮成本與效益。
D.內(nèi)部控制只能為控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證。

最新試題

審計(jì)決定中告知提請本級人民政府裁決的期限為30日。

題型:判斷題

簡述合同計(jì)價(jià)方式主要有幾種方式?

題型:問答題

下列哪些選項(xiàng)是審計(jì)機(jī)關(guān)對審計(jì)業(yè)務(wù)的分級質(zhì)量控制環(huán)節(jié)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員作出的記錄,應(yīng)當(dāng)使()能夠理解其執(zhí)行的審計(jì)措施、獲取的審計(jì)證據(jù)、作出的職業(yè)判斷和得出的審計(jì)結(jié)論。

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)法規(guī)定對本級各部門(含直屬單位)和下級政府違反預(yù)算的行為或者其他違反國家規(guī)定的財(cái)政收支行為,審計(jì)機(jī)關(guān)、人民政府或者有關(guān)主管部門在法定職權(quán)范圍內(nèi),依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,區(qū)別情況采取哪些處理措施?

題型:問答題

審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)決定中應(yīng)當(dāng)告知提請裁決或者依法申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟的途徑,但是可以不告知期限。

題型:判斷題

審計(jì)組組長審核審計(jì)工作底稿,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況分別提出下列意見()。

題型:多項(xiàng)選擇題

社會(huì)保障審計(jì)概念和范圍是什么?

題型:問答題

審計(jì)人員獲取的審計(jì)證據(jù),應(yīng)當(dāng)具有什么性質(zhì)?具體內(nèi)容是什么?

題型:問答題

審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員開展下列工作,不適用國家審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定()。

題型:多項(xiàng)選擇題