多項(xiàng)選擇題尾箱交接中“三驗(yàn)”操作要領(lǐng)()

A.驗(yàn)箱
B.驗(yàn)鎖
C.驗(yàn)卡封
D.驗(yàn)身份證


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1.多項(xiàng)選擇題加強(qiáng)重要空白憑證風(fēng)險(xiǎn)控制,應(yīng)做好以下哪項(xiàng)()

A.嚴(yán)控重空憑證、有價(jià)單證丟失被盜
B.加大重空憑證防偽管控力度
C.嚴(yán)控重空憑證手工銷號(hào)操作風(fēng)險(xiǎn)
D.客戶經(jīng)理每天對(duì)柜員重空進(jìn)行核查

2.多項(xiàng)選擇題以下對(duì)網(wǎng)點(diǎn)柜面印章管理描述正確的有()

A.嚴(yán)禁印章失竊、遺失或被盜
B.嚴(yán)禁在空白憑證上加蓋印章,嚴(yán)禁在關(guān)鍵信息缺失、字跡模糊的文件上加蓋印章
C.嚴(yán)禁違規(guī)刻制印章、違規(guī)掃描印模、違規(guī)攜帶印章外出
D.及時(shí)清繳和銷毀閑置印章,做好銷毀全程錄像留檔,嚴(yán)禁違規(guī)使用已停用印章

3.多項(xiàng)選擇題派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理管理實(shí)行()的原則。

A.嚴(yán)格準(zhǔn)入
B.分類定級(jí)
C.以德為先
D.量才任用

4.多項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)檔案影像有關(guān)調(diào)閱要求()

A.嚴(yán)格履行調(diào)閱審批制度,并遵循“檔案產(chǎn)生機(jī)構(gòu)只能調(diào)閱本機(jī)構(gòu)檔案。”
B.上級(jí)管理機(jī)構(gòu)可以調(diào)閱下級(jí)機(jī)構(gòu)檔案,同級(jí)機(jī)構(gòu)之間不能相互調(diào)閱檔案。
C.內(nèi)部稽核、監(jiān)察或二道防線條線管理部門履行職責(zé)時(shí)可跨機(jī)構(gòu)調(diào)閱檔案。
D.法律法規(guī)授權(quán)的外部機(jī)構(gòu)調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案實(shí)物需有行內(nèi)接待部門陪同”的調(diào)閱原則。

5.多項(xiàng)選擇題數(shù)據(jù)使(借)用申請(qǐng)單位承擔(dān)數(shù)據(jù)管理的安全責(zé)任,應(yīng)采取的措施,包括但不限于()

A.嚴(yán)格控制所獲取數(shù)據(jù)的使用范圍,確保與數(shù)據(jù)用途相符合;在使用時(shí)限到期后對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)清理
B.實(shí)施嚴(yán)格的訪問(wèn)控制,明確授權(quán)審批流程,防止對(duì)數(shù)據(jù)的不當(dāng)使用、篡改、損毀或遺失
C.針對(duì)敏感信息實(shí)施安全保護(hù),通過(guò)數(shù)據(jù)使用脫敏、數(shù)據(jù)傳輸加密、使用數(shù)據(jù)清理等方法,防范敏感信息泄露
D.對(duì)存有敏感信息的存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行有效管控,通過(guò)安全銷毀方式處理不再使用的存儲(chǔ)介質(zhì),嚴(yán)禁隨意丟棄、出售,或向未授權(quán)人員提供存儲(chǔ)介質(zhì)及其拷貝

最新試題

對(duì)于存款手工計(jì)結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù),存款產(chǎn)品(指生息賬戶)的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請(qǐng),省行財(cái)務(wù)管理部門審批同意并報(bào)備省行運(yùn)營(yíng)控制部。

題型:判斷題

充分認(rèn)識(shí)跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性,嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開(kāi)展盡職調(diào)查,了解、核對(duì)、登記匯款人、收款人信息,了解匯款資金來(lái)源和用途或其他交易背景信息,對(duì)于出現(xiàn)異常情形的,按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開(kāi)展加強(qiáng)盡職調(diào)查,對(duì)于中國(guó)銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。

題型:判斷題

各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度,保證合規(guī)操作、賬實(shí)相符。檢查結(jié)束后,檢查人應(yīng)在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機(jī)構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時(shí)間、檢查結(jié)果并簽字確認(rèn),專夾裝訂保管,以備后查。尾箱檢查可分時(shí)、分次進(jìn)行,檢查時(shí)應(yīng)對(duì)成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點(diǎn)。

題型:判斷題

派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、實(shí)時(shí)核實(shí)等方式,關(guān)注是否存在柜員越級(jí)代替簽字上傳集中核準(zhǔn)行為。

題型:判斷題

柜員間重要空白憑證調(diào)劑時(shí),若系統(tǒng)不支持打印,應(yīng)截屏打印包含調(diào)劑憑證種類、號(hào)段的交易界面,接收人在視頻監(jiān)控下進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì),由復(fù)核人員監(jiān)督清點(diǎn)過(guò)程。

題型:判斷題

不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計(jì)等方式來(lái)代替輪崗制度的落實(shí),不得以各種理由拖延或不落實(shí)執(zhí)行輪崗制度。

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶申報(bào),應(yīng)對(duì)其申請(qǐng)的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。

題型:判斷題

員工申請(qǐng)因私出國(guó)(境)的,應(yīng)提前20至90天提出申請(qǐng)。對(duì)員工超出上述時(shí)間范圍提出的臨時(shí)性申請(qǐng),員工所在部門、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。

題型:判斷題

發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實(shí)交易意愿,發(fā)起虛假業(yè)務(wù),且金額巨大,性質(zhì)嚴(yán)重,派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告。

題型:判斷題

對(duì)觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù),每筆需簽字審批的,有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)的,網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補(bǔ)簽字。

題型:判斷題