A.定期開展流程梳理與分析,并對上年度流程清單進(jìn)行重檢和更新
B.定期開展識別評估流程的基本信息梳理和更新
C.定期開展風(fēng)險與控制識別評估,并對上年度識別評估結(jié)果進(jìn)行重檢和更新
D.加強問題整改跟蹤和管理改進(jìn)
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你可能感興趣的試題
A.審核需董事會審議的重大關(guān)聯(lián)交易
B.對興業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行檢查考核
C.董事會授權(quán)的其他事宜
D.審核應(yīng)提交股東大會審批的關(guān)聯(lián)交易
A.保證
B.抵押資產(chǎn)接收或處置
C.保函
D.不動產(chǎn)的買賣
A.一般關(guān)聯(lián)交易
B.重大關(guān)聯(lián)交易
C.特大關(guān)聯(lián)交易
D.主要關(guān)聯(lián)交易
A.主要股東、董事、監(jiān)事、高管關(guān)聯(lián)自然人
B.主要股東、董事、監(jiān)事、高管關(guān)聯(lián)法人
C.內(nèi)部人及其關(guān)聯(lián)自然人
D.內(nèi)部人關(guān)聯(lián)法人
A.建立或修改客戶資料
B.開立銀行結(jié)算賬戶
C.現(xiàn)鈔兌換
D.提供一次性金融服務(wù)
最新試題
興業(yè)銀行內(nèi)控評價工作由()及審計部獨立評價三部分構(gòu)成。
總行內(nèi)部控制委員會設(shè)主任委員一名,張某為總行董事會董事,王某為總行監(jiān)事會監(jiān)事,李某為總行分管內(nèi)部控制的的行領(lǐng)導(dǎo),趙某為總行審計部部門負(fù)責(zé)人,請問誰不符合主任委員資格()
財務(wù)報告缺陷是指不能合理保證財務(wù)報告可靠性的內(nèi)部控制設(shè)計和運行缺陷。
《興業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中所稱的關(guān)聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事()
總行業(yè)務(wù)部門是興業(yè)銀行內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門,負(fù)責(zé)()
興業(yè)銀行重大關(guān)聯(lián)交易額度按照()的方式進(jìn)行管理。
下列哪個屬于反洗錢行為的上游犯罪活動()
以下屬于關(guān)聯(lián)交易限制性規(guī)定的有哪幾項()。
內(nèi)部控制室商業(yè)銀行()參與的,通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、流程和方法,實現(xiàn)控制目標(biāo)的動態(tài)過程和機制。
下列哪些是“飛單”行為可能造成的危害()