A.鼠標(biāo)點(diǎn)中“放大鏡”,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,可清除文件顯示框內(nèi)的內(nèi)容
B.鼠標(biāo)放在“首頁(yè)”標(biāo)簽上,點(diǎn)擊右鍵,即可更新信息
C.數(shù)據(jù)查詢結(jié)果,自動(dòng)排序
D.系統(tǒng)中顯示數(shù)據(jù)的列寬是固定列寬不可更改
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A.對(duì)“姓名”、“與興業(yè)銀行關(guān)聯(lián)關(guān)系”等字段進(jìn)行必輸項(xiàng)校驗(yàn),對(duì)身份證號(hào)碼的有效性進(jìn)行檢驗(yàn)
B.輸入“姓名”“身份證號(hào)”“性別”進(jìn)行校驗(yàn)
C.對(duì)“姓名”、“與興業(yè)銀行關(guān)聯(lián)關(guān)系”等字段進(jìn)行必輸項(xiàng)校驗(yàn)
D.輸入“姓名”“所在部門(mén)進(jìn)行校驗(yàn)”
企業(yè)層面的內(nèi)部控制指對(duì)興業(yè)銀行各業(yè)務(wù)均有影響的一系列控制過(guò)程,包括涉及以下哪些控制要素()
①內(nèi)部環(huán)境
②風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
③控制活動(dòng)
④信息與溝通
⑤內(nèi)部監(jiān)督
A.②③④⑤
B.①②③④⑤
C.①②③④
D.①②④⑤
A.對(duì)缺陷樣本加強(qiáng)整改
B.針對(duì)業(yè)務(wù)和管理流程的薄弱環(huán)節(jié),優(yōu)化流程和內(nèi)控要點(diǎn)的設(shè)計(jì),提升內(nèi)控管理的有效性
C.將多個(gè)機(jī)構(gòu)均存在較多缺陷的業(yè)務(wù)流程,作為日常檢查監(jiān)督工作的重點(diǎn),提高檢查監(jiān)督的前瞻性和針對(duì)性
D.根據(jù)內(nèi)控評(píng)價(jià)結(jié)果更新相關(guān)相關(guān)流程RCSA評(píng)估結(jié)果,提高操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的客觀性
A.被評(píng)價(jià)對(duì)象沒(méi)有缺陷或僅存在少量一般1級(jí)缺陷;內(nèi)部控制設(shè)計(jì)適當(dāng)且得到貫徹執(zhí)行,不存在控制過(guò)度和控制不足的情況
B.被評(píng)價(jià)對(duì)象存在少量一般2級(jí)缺陷;內(nèi)部控制設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)珎€(gè)別執(zhí)行效果不佳,但風(fēng)險(xiǎn)影響程度較低,內(nèi)控系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果可以接受
C.被評(píng)價(jià)對(duì)象存在較多一般2級(jí)及一般3級(jí)缺陷;內(nèi)部控制存在部分設(shè)計(jì)缺陷及執(zhí)行缺陷,風(fēng)險(xiǎn)影響程度需要關(guān)注
D.被評(píng)價(jià)對(duì)象存在重大缺陷;存在無(wú)控制或控制失效的情況
A.已對(duì)缺陷樣本采取了補(bǔ)救措施、以盡可能減少損失
B.已按照興業(yè)銀行相關(guān)制度規(guī)定、對(duì)缺陷樣本涉及的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了問(wèn)責(zé)
C.已對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行修訂、或已對(duì)相關(guān)流程及系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,新的控制措施已可抵補(bǔ)潛在風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)相關(guān)控制目標(biāo)
D.在相關(guān)整改措施運(yùn)行一定期間后、實(shí)施補(bǔ)充測(cè)試未發(fā)現(xiàn)類似運(yùn)行缺陷樣本
A.違規(guī)失職行為責(zé)任人如已被國(guó)家機(jī)關(guān)追究責(zé)任的,興業(yè)銀行將不再進(jìn)行內(nèi)部問(wèn)責(zé)
B.違規(guī)問(wèn)責(zé)的處理方式包括經(jīng)濟(jì)處理、紀(jì)律處分和其他處理方式
C.經(jīng)濟(jì)處罰應(yīng)保障責(zé)任人的最低生活水平
D.受到紀(jì)律處分的責(zé)任人,在紀(jì)律處分期限內(nèi)不得晉升行政職務(wù)職級(jí)、專業(yè)職務(wù)序列等級(jí)、業(yè)務(wù)職級(jí)序列等級(jí)、行員職等以及根據(jù)興業(yè)銀行人力資源管理規(guī)定的其他級(jí)別,并取消評(píng)優(yōu)評(píng)先資格
A.總行法律與合規(guī)部
B.總行內(nèi)部控制委員會(huì)
C.總行審計(jì)部
D.總行風(fēng)險(xiǎn)管理部
A.計(jì)劃財(cái)務(wù)部
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部
C.信用審查部
D.法律與合規(guī)部
A.銀行集團(tuán)內(nèi)部交易應(yīng)當(dāng)按照商業(yè)原則進(jìn)行
B.行集團(tuán)內(nèi)部的授信和擔(dān)保條件不得優(yōu)于獨(dú)立第三方
C.銀行集團(tuán)內(nèi)部的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、理財(cái)安排、同業(yè)往來(lái)、服務(wù)收費(fèi)、代理交易等應(yīng)當(dāng)以集團(tuán)內(nèi)部定價(jià)為基礎(chǔ)
D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)整個(gè)銀行集團(tuán)的內(nèi)部交易進(jìn)行并表管理
A.有形資產(chǎn)交易
B.無(wú)形資產(chǎn)交易
C.人員往來(lái)
D.資金與勞務(wù)提供
最新試題
以下屬于關(guān)聯(lián)交易限制性規(guī)定的有哪幾項(xiàng)()。
內(nèi)部控制室商業(yè)銀行()參與的,通過(guò)制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、流程和方法,實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。
下列哪個(gè)屬于反洗錢(qián)行為的上游犯罪活動(dòng)()
關(guān)于有權(quán)履行反洗錢(qián)監(jiān)督管理的部門(mén),下列哪些選項(xiàng)是正確的是()
興業(yè)銀行內(nèi)控評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)遵循的原則,包括()
法律與合規(guī)部門(mén)作為興業(yè)銀行內(nèi)控管理職能部門(mén),負(fù)責(zé)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作的牽頭組織實(shí)施,具體職責(zé)包括()
以下哪些屬于違規(guī)可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)()
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿()全過(guò)程,覆蓋興業(yè)銀行及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。
內(nèi)部控制主要是確保內(nèi)部控制體系的建立及有效實(shí)施,不必確保興業(yè)銀行資產(chǎn)的安全。
《興業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中,主要自然人股東,是指持有或控制興業(yè)銀行10%以上股份或表決權(quán)的自然人股東。