A.線下采集并認(rèn)定所轄機(jī)構(gòu)內(nèi)部人關(guān)聯(lián)自然人名單,包括內(nèi)部人及其近親屬信息
B.對(duì)錄入數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)
C.由于關(guān)聯(lián)自然人清單涉及個(gè)人隱私,各級(jí)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理崗應(yīng)按照“必需知道,最小提供”的原則,嚴(yán)格控制知悉范圍并做好相關(guān)信息的保密工作
D.定期向全行公告關(guān)聯(lián)自然人的信息
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A.分行關(guān)聯(lián)交易管理崗
B.關(guān)聯(lián)自然人查詢用戶
C.分行信息管理員
D.分行合規(guī)管理員
A.保證各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)和興業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度
B.改進(jìn)內(nèi)部控制程序,優(yōu)化經(jīng)營(yíng)效率和效果,促進(jìn)興業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)
C.強(qiáng)化各級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)控合規(guī)意識(shí),保障內(nèi)部控制體系的有效運(yùn)行
D.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,保護(hù)各類資產(chǎn)安全
A.業(yè)務(wù)部門(mén)自評(píng)
B.法律與合規(guī)部門(mén)復(fù)評(píng)
C.審計(jì)部獨(dú)立評(píng)價(jià)
D.業(yè)務(wù)部門(mén)整改
A.全面性原則。評(píng)價(jià)工作應(yīng)當(dāng)包括內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行,涵蓋興業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全過(guò)程及所有機(jī)構(gòu)、部門(mén)和崗位
B.重要性原則。評(píng)價(jià)工作應(yīng)當(dāng)在全面評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域、重要業(yè)務(wù)單元和重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)
C.客觀性原則。評(píng)價(jià)工作應(yīng)當(dāng)以事實(shí)為依據(jù),準(zhǔn)確揭示經(jīng)營(yíng)管理的風(fēng)險(xiǎn)狀況,如實(shí)反映內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性
D.一致性原則。評(píng)價(jià)工作應(yīng)當(dāng)采用一致可比的程序、方法和標(biāo)準(zhǔn),以確保評(píng)價(jià)過(guò)程的客觀性及評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性
A.結(jié)合制度后評(píng)價(jià)工作要求,出臺(tái)和完善相關(guān)制度文件,促進(jìn)內(nèi)控制度的合規(guī)性、操作性和完備性
B.針對(duì)業(yè)務(wù)和管理流程的薄弱環(huán)節(jié),優(yōu)化流程和內(nèi)控要點(diǎn)的設(shè)計(jì),提升內(nèi)控管理的有效性
C.將多個(gè)機(jī)構(gòu)均存在較多缺陷的業(yè)務(wù)流程,作為日常檢查監(jiān)督工作的重點(diǎn),提高檢查監(jiān)督的前瞻性和針對(duì)性
D.根據(jù)內(nèi)控評(píng)價(jià)結(jié)果更新相關(guān)相關(guān)流程RCSA評(píng)估結(jié)果,提高操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的客觀性
最新試題
內(nèi)部控制主要是確保內(nèi)部控制體系的建立及有效實(shí)施,不必確保興業(yè)銀行資產(chǎn)的安全。
合規(guī)是指商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與法律、規(guī)則和準(zhǔn)則相一致,這里的法律、規(guī)則和準(zhǔn)則包括()
總行內(nèi)部控制委員會(huì)常設(shè)成員有()
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿()全過(guò)程,覆蓋興業(yè)銀行及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。
非財(cái)務(wù)報(bào)告缺陷是指不能合理保證除財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)之外的、其他目標(biāo)的內(nèi)部控制可靠性的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行缺陷,包括()等內(nèi)部控制目標(biāo)。
以下哪些交易可免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式表決和披露()
興業(yè)銀行重大關(guān)聯(lián)交易額度按照()的方式進(jìn)行管理。
《興業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中所稱的關(guān)聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事()
財(cái)務(wù)報(bào)告缺陷是指不能合理保證財(cái)務(wù)報(bào)告可靠性的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行缺陷。
興業(yè)銀行內(nèi)控評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)遵循的原則,包括()